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預算工作報告
預算工作報告
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關于上海市松江區2018年預算執行情況

2019年預算草案的報告

——2019115日在上海市松江區第五屆

人民代表大會第六次會議上

上海市松江區財政局

 

各位代表:

受松江區人民政府委托,向大會報告松江區2018年預算執行情況和2019年預算草案,請予審議,并請列席人員提出意見。

 

一、2018年預算執行情況

 

2018年,全區財政工作全面貫徹落實黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神,認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,在市委、市政府和區委的堅強領導下,在區人大及其常委會的監督指導下,堅持穩中求進工作總基調,緊緊圍繞區委“一個目標、三大舉措”發展戰略,統籌做好穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險等各項工作,為促進經濟平穩健康發展和社會和諧穩定提供財力保障。全年預算執行情況良好。

(一)2018年一般公共預算執行情況

12018年地方財政收入預算執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區地方財政收入預算指標為211.82億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為204.11億元,同比增長6%。全年實際執行結果為204.38億元(見附表一),比上年增收11.82億元,增長6.1%,完成調整預算的100.1%

22018年一般公共預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區一般公共預算支出指標為340億元,其中區本級支出預算264.34億元。經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意區本級支出預算調整為277.5億元。全年全區實際執行結果為345.09億元(包含新增地方政府一般債券支出10.75億元)(見附表二),比上年增加56.25億元,增長19.5%。分級次執行情況為:區本級支出274.60億元(見附表三),同比增長21.5%,完成調整預算的99%;鎮級支出70.49億元(包含區對鎮轉移支付21.93億元,見附表八),同比增長12.3%

2018年全區“三公”經費支出8083萬元,同比增長6.5%。其中:區本級“三公”經費支出7266萬元,同比增長5.2%,包括:因公出國(境)經費890萬元、公務用車購置及運行維護費6224萬元、公務接待費152萬元。“三公”經費支出較2017年增長因素主要有因公出國費用增加170萬元公安局和急救中心車輛更新增加費用289等。

32018年一般公共預算收支平衡情況

2018年,全區地方財政收入實現204.38億元,加上市對區結算凈補助收入115.23億元,調入預算穩定調節基金20億元,上年結轉收入26.49億元,從政府性基金調入3億元從國有資本經營預算調入0.32億元,新增地方政府一般債券收入13億元,合計當年一般公共預算財力為382.42億元。全區一般公共預算支出完成345.09億元,政府債券還本支出0.01億元結轉下年支出17.07億元(包括中央和市級專項結轉政府采購結轉和地方政府一般債券結轉),安排預算穩定調節基金20.25億元,當年收支平衡。

(二)2018年政府性基金預算執行情況

12018年政府性基金預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算收入指標為124.87億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為107億元。全年實際執行結果為109.28億元(見附表四),完成調整預算的102.1%。其中:國有土地出讓金收入103.99億元,城市基礎設施配套費收入2.2億元,污水處理費收入3.07億元,彩票公益金收入0.41億元,新型墻體材料基金收入退庫0.39億元。

22018年政府性基金預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區政府性基金預算支出指標為154.43億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為142.31億元。全年實際執行結果為140.38億元(包含新增地方政府專項債券支出10億元)(見附表五),比上年增加24.73億元,完成調整預算的98.6%。其中:國有土地出讓金收入安排的支出134.07億元,城市基礎設施配套費收入安排的支出1.96億元,污水處理費收入安排的支出3.13億元,專項債務付息支出1.01億元彩票公益金等其他政府性基金支出0.21億元。

32018年政府性基金預算收支平衡情況

2018年,全區政府性基金收入實現109.28億元,加上市對區結算凈補助收入0.95億元,動用歷年結余24.05億元,新增地方政府專項債券收入10億元,合計當年政府性基金財力為144.28億元。2018年全區支出完成140.38億元,調出至一般公共預算3億元收支相抵結余0.9億元。

(三)2018年國有資本經營預算執行情況

12018年國有資本經營預算收入執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算收入指標為1.9億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.61億元。全年實際執行結果為1.61億元(見附表六),同比增收0.09億元,增長5.9%,完成調整預算的100%

22018年國有資本經營預算支出執行情況

區五屆人大四次會議審議通過的2018年全區國有資本經營預算支出指標為1.8億元,經區五屆人大常委會第十八次會議批準,同意調整為1.5億元。全年實際執行結果為1.5億元(見附表七),比上年減少0.3億元,完成調整預算的100%。主要用于城投公司下屬凈達公司增資

32018年國有資本經營預算收支平衡情況

2018年國有資本經營預算收入實現1.61億元,加上上年結轉收入0.28億元,當年可用財力1.89億元。2018年國有資本經營預算支出1.5億元,調出至一般公共預算0.32億元,收支相抵結余0.07億元,結轉下年使用。

(四)2018年地方政府債務基本情況

12018年地方政府債務限額情況

2018年年初我區政府債務限額為194.3億元,其中:一般債務限額100億元,專項債務限額94.3億元。當年,市財政下達我區新增政府債務限額23億元,其中:新增一般債務限額13億元;新增專項債務限額10億元。2018年年底我區政府債務限額為217.3億元(見附表九),其中:一般債務限額113億元;專項債務限額104.3億元。

22018年地方政府債務余額情況

2018年年初全區政府債務本金余額為85.01億元,包括一般債券46億元、專項債券36億元和非債券形式的一般債務3.01億元。當年新增一般債券13億元,新增專項債券10億元,償還一般債券0.01億元和非債券形式的一般債務3.01億元。2018年年底全區政府債務本金余額為104.99億元,包括一般債券58.99億元和專項債券46億元。

此外,我區2015年發行的3年期政府一般債券于20187月到期本金2.9億元,通過借新還舊方式進行再融資,不影響地方政府債務余額。

(五)2018年財政工作主要情況

2018年,全區財政工作按照區五屆人大四次會議有關決議,圍繞區委區政府重點工作任務,聚焦加快科創驅動發展、保障和改善民生、加強生態環境建設和提升城市管理水平等方面統籌資金,突出重點,扎實推進各項財政工作,主要體現在四個“持續”。

1.持續推動產業發展,夯實財政增收基礎

以提升G60科創走廊集聚度、輻射度為目標,擴大開放優化產業布局,在打響上海“四大品牌”行動中因地制宜,形成經濟發展的共振合力。一是加大重點產業和關鍵領域財政支持力度。2018年財政在支持企業發展方面共投入23.33億元,主要用于:中小企業發展專項,先進制造業發展專項,園區二次開發及產業結構調整,科技創新和自主品牌建設,人才發展專項等。二是加大企業服務和監管力度。出臺了《松江區關于納稅人跨區(縣)提供建筑服務增值稅征收管理指導意見》加強對區外建筑企業在我區建設項目的服務和管理,多管齊下保證項目稅收落地;加強中小企業扶持制度建設,督促和指導街鎮出臺相應政策,關注產業項目的經濟效益和社會效益,規范中小企業扶持管理。通過財政政策杠桿效應,引進和培育了一批優質企業和優秀人才,促進創新企業和先進制造業發展,松江經濟集聚新動能

2.持續聚焦民生保障,促進公共服務均等

補齊民生短板、有效促進社會公平為目標,加大教育、醫療衛生、社會保障等民生領域投入力度,保障和改善民生。2018年全區民生投入127.99億元其中:一般公共預算支出125.69億元,政府性基金預算支出2.3億元。

一是教育投入35.49億元,主要項目有:龍騰學校、辰塔幼兒園、新橋新閔初級中學等新建工程,校舍大中修,教育綜合改革,教學設備購置,隨遷子女學校補貼等。二是醫療衛生投入16.4億元,主要用于:公立醫院和基層醫療衛生服務中心運行保障公共衛生服務醫療救助等。三是社會保障投入48.05億元,主要項目有:補充征地養老本金,老年農民退養補助老年綜合津貼創業就業公益性崗位補貼養老服務殘疾人幫扶社會救助等。四是農林水共投入28.05億元,其中:農業投入7.62億元,主要項目有都市現代農業和美麗鄉村建設、農民種植補貼、村居補助、農村公益事業等;水利投入19.43億元,主要項目有水利工程建設、河道整治、農村生活污水處理等;林業投入1億元,主要項目為生態公益林建設和養護。財政投入始終堅持在發展不斷推動全區基本公共服務均等化,確保改革發展成果更多更公平惠及人民群眾

3.持續保護生態環境,顯著提升城市能級

顯著改善城市面貌、提升城市生活品質目標,牢固樹立綠色發展理念,扎實推進生態環境保護城市功能改造升級,為美麗松江建設開創新局面一是環境保護及綜合整治投入47.24億元,主要用于:水源二級保護區企業清拆,污染企業環保清拆,拆除違法建筑補貼垃圾分類、運輸和處置補貼揮發有機物處理,土地減量化補貼等。二是綜合交通建設投入46.43億元,主要用于:有軌電車T1T2線工程建設,嘉松公路新建工程大葉公路葉新公路改建工程,榮樂路大修金玉路跨油墩港工程辰塔公路新建工程等。三是城市升級改造投入27.26億元,主要用于:舊街坊整體改造南部新城建設地下綜合管廊一期工程,二次供水設施改造等文化旅游投入4.71億元,主要用于:廣富林郊野公園和松南郊野公園建設,佘山旅游綜合服務中心建設松江區新聞傳媒中心、人文松江活動中心建設等。通過把生態文明理念全面融入城市建設和管理,營造宜居城市環境。

4.持續提升管理水平,加快建立現代財政制度

以建立全面規范透明、標準科學、約束有力的預算制度為目標,扎實推進預算管理制度改革。一是完善預算項目庫建設。以“問題導向”和“目標導向”為出發點,確定了新的項目庫框架,為全面實施預算績效管理奠定基礎;采用部門和財政預算績效“雙審查”的模式,建立退庫大型項目審查想法和審查畢竟,用于估算分配的非常重要前提。二是推進國庫集中支付電子化改革。制定了改革實施方案,升級了支付管理平臺,規范了相關工作流程,在確保財政資金安全的基礎上,21家預算單位成功試點到區本級400多家預算單位全面推廣,基本實現資金撥付無紙化,改革取得初步成效。三是加強政府債務管理。強化制度建設,出臺了《上海市松江區政府性債務管理暫行辦法》;做好政策宣傳引導,組織了政府債務政策解讀專題培訓;完善債務預算管理,專題向區人大常委會報告政府債券預算調整,并落實好新增債券的資金分配和使用。四優化財政管理體制研究我區供排水系統建設管理體制和供排水企業經營管理模式,探索以成本規制為主體的政府補貼機制;基本完成鎮域公交改革工作,對鎮域公交實行區級統一管理,人財物統一配置、線路統一規劃、標準統一制定。

各位代表,2018年,在區委的正確領導和區人大及其常委會的有力監督下,在各街鎮、各部門和社會各方的協同支持下,全區財政各項工作平穩有序推進,財政收入穩步增長,財政管理科學規范,財政改革扎實推進。但是,我們也清醒地看到當前存在的問題和挑戰,主要有:隨著中美貿易摩擦和減稅降費政策等因素的影響,財政增收壓力和難度不斷加大;在推進新型城鎮化建設進程中,資金投入需求日益增加,財政收支矛盾進一步突出;在長三角一體化高質量發展的道路上,如何發揮政策效應,提升松江吸引力還需要深入思考和探索;在推進現代財政制度建設中,全面預算績效管理理念和措施還不到位等。對此,我們將高度重視,在今后的工作中直面問題和困難,加強分析研究,積極采取有效措施,認真應對和解決。

 

二、2019年概預算草案

 

2019年本區財政收支預算安排的指導思想是:堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹落實黨的十九大、十九屆二中、三中全會和中央經濟工作會議精神以及習近平總書記在考察上海時的重要講話精神,認真貫徹落實十一屆市委六次全會、五屆區委六次全會精神,按照市委、市政府的決策部署,區委的堅強領導下,牢牢把握“十個放于”的工作基點,牢牢把握重要戰略機遇期的科學判斷,牢牢把握穩中求進的重大原則,牢牢把握改革開放再出發的使命任務,牢牢把握富于創造的實踐要求,圍繞落實三項新的重大任務,著力提升城市能級和核心競爭力,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期,鞏固擴大“一個目標、三大舉措”的戰略優勢,高質量建設“科創、人文、生態”的現代化新松江,順應和把握財政領域的趨勢性變化,加快建立現代財政制度,建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,加力提效積極的財政政策,挖掘新潛力、引發新動能,充分發揮財政在松江新時代新發展中的職能作用,促進地方經濟持續健康穩定發展,確保順利完成全年各項目標任務

(一)2019年一般公共預算安排情況

12019年一般公共預算收入及財力安排

綜合考慮本區經濟發展狀況和政策因素,2019年全區地方財政收入預算指標為220.73億元(見附表一),同比增長8%。加上市財政預下達凈補助收入77.49億元,預下達新增地方政府一般債券收入9.1億元調入預算穩定調節基金20.5億元,調入國有資本經營預算0.5億元,上年結轉收入17.07億元當年全區可安排一般公共預算財力345.39億元。其中:區本級財力270.2億元,鎮級財力75.19億元。

根據“量入為出,收支平衡”的預算編制原則,2019年全區一般公共預算支出安排345.39億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元)(見附表二)。分級次為:區本級支出預算270.2億元(見附表三);鎮級支出預算75.19億元(包含區對鎮轉移支付26.35億元,見附表八)。全區當年一般公共預算收支平衡。

22019年區本級一般公共預算支出安排

2019年區本級一般公共預算支出安排270.2億元(包含新增地方政府一般債券支出9.1億元),主要用于以下方面:

1)一般公共服務支出13.53億元。主要安排本區公共服務及保障機關事業單位履行職能等經費支出。

2)國防支出0.43億元。主要安排民防工程建設、設施設備管理維護和國防教育宣傳等支出。

3)公共安全支出16.89億元。主要安排公安、司法等政法部門的正常運轉和辦案經費,安全設備以及信息系統的運行維護等支出。

4)教育支出41.65億元。主要安排教育機構日常管理運行、教學設施建設以及教育培訓等支出。

5)科學技術支出4.52億元。主要安排鼓勵科技創新創業,科技攻關,技術研發,支持高新技術產業發展等支出。

6)文化旅游體育與傳媒支出7.5億元。主要安排文化和體育場館建設、場館設施設備維護,支持舉辦各類公共文化活動、旅游宣傳以及推廣文化產業發展等支出。

7)社會保障和就業支出27.02億元。主要安排人才發展基金、就業補助、各類撫恤、退役安置、社會福利、社會組織培育、殘疾人幫困以及征地養老補貼等支出。

8)衛生健康支出15.66億元。主要安排醫療衛生機構日常運行經費、醫療設備購置及維修、醫療救助以及計劃生育補助等支出。

9)節能環保支出2.05億元。主要安排環境監測、節能降耗、污染減排以及產業結構調整專項補貼等支出。

10)城鄉社區支出46.95億元。主要安排公共設施維護、基礎設施改造、綠化養護、環衛作業、垃圾處置以及城市綜合執法監督等支出。

11)農林水支出25.71億元。主要安排農業生產補貼、都市現代農業建設、鄉村振興村莊改造、林業養護、水利設施建設、給排水設施養護、農村生活污水處理以及河道整治等支出。

12)交通運輸支出16.89億元。主要安排公交補貼、道路建設和養護等支出。

13)資源勘探信息等支出16.62億元。主要安排中小企業扶持資金,支持技術改造、品牌創建,促進企業發展專項補貼等支出。

14)商業服務業等支出0.52億元。主要安排特定產業扶持,促進生產性服務業和文化創意產業發展等支出。

15)自然資源海洋氣象等支出0.59億元。主要安排土地管理、普查以及氣象臺站運行維護等支出。

16)住房保障支出19.39億元。主要安排本區舊城改造、房屋修繕改造以及其他日常維修等支出。

17)糧油物資儲備支出0.91億元。主要安排區級儲備糧經費及收購家庭農場商品糧差價利息、糧食烘干費等公益性補貼支出。

18)災害防治及應急管理支出1.71億元。主要安排安全生產監督管理、消防安全設施維護以及地震監測等支出。

19)預備費5億元。主要安排人代會批準預算后國家和本市新出臺的改革事項、自然災害救災事項以及其他難以預見的支出。

20)債務付息支出2億元。主要安排政府一般債券付息支出。

21)其他支出4.66億元。主要安排落實增人增資等政策性因素、特殊作業保障、預備役等支出。

按照中央和市有關黨政機關厲行節約,嚴格控制三公經費不得超出上年預算的要求,2019年,全區“三公”經費預算為8689萬元,比上年預算數下降10.2%,其中區本級“三公”經費預算7555萬元(見附表十),比上年預算數下降12.3%包括:出國(境)經費827萬元、公務用車購置及運行維護費6205萬元、公務接待費523萬元。

(二)2019年政府性基金預算安排情況

12019年政府性基金預算收入及財力安排

2019年,全區政府性基金收入預算75.33億元(見附表四),加上市級專項補助收入0.3億元,動用歷年結余28.28億元,全年可安排使用的政府性基金財力總計103.91億元。全區政府性基金支出預算為103.91億元(見附表五)。當年政府性基金預算收支平衡。

22019年各項政府性基金支出預算情況

1)城鄉社區支出基金預算101.63億元,其中

國有土地使用權出讓收入安排的支出預算為93.06億元,主要用于:結算給街鎮、園區等土地出讓收益36.85億元,減量化補貼10億元,土地儲備26億元,政府投資項目14.1億元等。

區級農業土地開發資金安排的支出預算為0.24億元,主要用于田園綜合體和農業綜合開發土地治理項目。

城市基礎設施配套費收入安排的支出預算為5億元,主要用于浦南農民安置房接配天然氣等市政配套和公建配套項目。

污水處理費收入安排的支出預算為3.33億元,主要用于污水設施運行費及污泥處置費等。

2)債務付息支出預算1.35億元主要用于支付政府專項債券利息

3)社會保障、彩票公益金等其他基金支出預算0.93億元主要用于大中型水庫移民后期扶持、養老機構設施改造及運行補貼等。

(三)2019年國有資本經營預算安排情況

12019年國有資本經營預算收入及財力情況

2019年,全區國有資本經營預算收入1.8億元(見附表六),包括:預計國有企業應交利潤1.55億元,國有股股利、股息收入0.25億元。加上歷年結余0.07億元,當年可用財力1.87億元。

22019年國有資本經營預算支出及平衡情況

2019年全區國有資本經營預算支出1.3億元(見附表七),主要用于國投公司及其下屬公司增資。調出至一般公共預算0.5億元,結轉下年0.07億元。2019年國有資本經營預算收支平衡。

(四)2019年地方政府債務變動情況

12019年地方政府債務限額變動情況

2018年年底我區政府債務限額為217.3億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債限額9.1億元2019年初全區政府債務限額為226.4億元(見附表九),包括一般債券122.1億元和專項債券104.3億元

22019年地方政府債務余額變動情況

2018年年底我區政府債務本金余額為104.99億元,加上市財政局預下達的2019新增一般債券收入9.1億元2019年初全區政府債務本金余額114.09億元,包括一般債券68.09億元和專項債券46億元。

(五)有關重點項目資金的安排情況

2019年,全區財政工作堅定踐行創新、協調、綠色、開放、共享的發展新理念,推動經濟發展質量變革、效率變革、動力變革,全力建設“科創、人文、生態”的現代化新松江。

1.深化G60科創走廊建設,持續推動長江三角洲區域一體化高質量發展。秉持新發展理念,堅持服務國家戰略,以更大力度的協同創新推進G60科創走廊更高質量發展,開創長三角城市群一體化開放型經濟新局面。2019年產業發展專項預算23.62億元。一是圍繞全力打響四大品牌”制定產業扶持資金4.65億元。重點用于加快松江先進制造業,現代服務業產業發展,推動形成相互聯動、融合發展的產業布局二是圍繞全力打造G60科創走廊”安排科技創新資金1.57億元。用于促進企業加大研發投入,推進創新創業、高新技術成果轉化等科技創新能力。三是產業結構調整園區二次開發安排3.15億元。聚焦重點區塊及重點項目不斷優化用地配置,提高工業用地的集約節約利用水平,提升土地產出效益。四支持中小企業發展安排扶持資金12.5億元不斷引導和激發中小企業發展活力,為松江經濟發展添磚加瓦。五是人才發展基金安排1.75億元,大力引進、培育和留住優秀人才。

2堅持鄉村振興和新型城鎮化建設齊頭并進,加快推進城鄉融合發展。按照“農業強、農村美、農民富總目標和總要求,加強城鄉統籌、優化空間布局、推進產城融合,建設現代化新郊區、新農村。一是支持鄉村產業興旺、農村發展項目安排7.86億元,主要用于美麗鄉村示范村補貼,田園綜合體項目開發,村莊改造以及都市現代農業項目建設等。二是綜合交通建設項目安排17.67億元,主要用于泗陳路、辰塔路大修,葉新公路拓寬,區區對接(斷頭路)等道路工程,現代有軌電車示范線T1T2線工程,G60松江段文翔路立交以及公交運營補貼等。三是城市功能提升項目安排22.5億元,主要用于:老城改造動遷安置、舊街坊整體改造、下塘風貌區建設、污水廠改擴建和二次供水設施改造等。四是土地儲備和土地減量化安排36億元,主要用于南部大居、九科綠洲以及洞涇貿易城地塊前期動遷和安置房建設等。

3.加強文化載體建設,推動文旅事業發展,讓人文松江更具實力。遠看青山綠水,近看人文天地,依托“上海之根、滬上之巔、浦江之首、花園之城、大學之府地域特色,強化文化載體建設、展示文化自信,著力打造松江文化品牌。一是文化服務體系項目安排4億元,主要用于人文松江活動中心、職工綜合活動中心建設,新聞傳媒中心裝修,文化資源配送等。二是體育強區項目安排1.64億元,主要用于市民健身步道建設,市民益智健身苑點建設,體育館改造,體育大廈二次裝修等。三是文旅事業發展項目安排6.49億元,主要用于廣富林郊野公園、松南郊野公園建設,全域旅游宣傳以及拓展文化+”新思維,強化要素集聚,推動松江影視、動漫游戲、創意設計發展。

4.聚焦生態保護,鞏固環境治理成效,為可持續發展增添助力。以堅決打好污染防治攻堅戰為目標,推進生態環境治理體系和治理能力現代化,促進生態環境質量進一步改善,為建設現代化新松江增添生態動能。2019年生態文明建設項目預算41.38億元。一是生態林業建設與養護安排4.56億元,主要用于生態廊道建設,公益林養護,林地撫育。二是河道綜合治理等水利建設安排13.1億元,用于壓實河長制、納管制、網格制,打通斷頭河,圩區改造,防洪防汛加強河道長效管理。三是污染防治安排15億元,主要用于道路雨水管道翻建,污水管道改造,農村生活污水處理等。四是市容環境維護方面,安排垃圾處置、環衛作業、綠化養護等8.72億元。

5.優化公共服務供給,提升公共服務質量,堅定保障基礎民生。以增進人民福祉為出發點和落腳點,全面落實保障和改善民生工作,不斷提高社會治理能力水平。一是社會保障安排預算41.58億元,專項主要用于:就業創業補助,殘疾人幫扶,社會組織培育,老年福利等。二是教育安排預算42.06億元,專項主要用于:中山茸中小學、幼兒園、永豐花園小學等學校新建,校舍擴建及大中修,教學設備購置,教育內涵建設等。三是醫療衛生安排預算16.59億元,專項主要用于:支持中心醫院“升三”,九亭醫院改擴建,醫療設🃏備購置,社會醫療救助,計劃生育補貼,診療費減免補貼等。四是社會治理方面安排預算16.9億元,專項主要用于:“雪亮工程”、“智慧公安”建設及運維,城市網格化綜合管理等。

(六)有關編制情況說明

1.調用預算穩定調節基金情況。根據國辦發[2014]70號文件要求,為進一步合理控制預算穩定調節基金存量規模,2019年一般公共預算支出調用預算穩定調節基金20.5億元,用于安排舊城改造、泗涇下塘風貌區建設和污水廠改擴建投入,逐步消耗預算穩定調節基金結余,盤活存量,提高財政資金使用效益。

2.市區兩級轉移支付情況。2019年市級預下達到區級的轉移支付為59.29億元,其中:一般轉移支付44.26億元專項轉移支付15.03億元2019區級預下達到鎮級的轉移支付為26.35億元,其中一般轉移支付8億元專項轉移支付18.35億元。

3.國有資本經營預算調入情況。遵照財政部關于“不斷加大國有資本經營預算調入一般公共預算的力度”的工作要求和市財政局提出的“逐年提高調入比例,至2020年達到30%”的運作部署安排,我區跟據國有土地資產投資自主經營費用薪資收入現狀,2019年從國有資本經營預算調入一般公共預算5040元,占預算收入28%

4.對區本級預算單位預算實行預下達。根據《預算法》第五十四條規定,在201911日至人代會批準預算期間,對區本級部門預算基本支出按全年四分之一的額度預下達,項目支出及對鎮級轉移性支出參照上年同期預算支出數安排。

 

三、齊心協力、克難奮進,確保完成2019年項目預算神器任務

 

2019年是中華人民共和國成立70周年是實施“十三五”規劃的關鍵一年,全區財政工作將堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,堅持以供給側結構性改革主線不動搖鞏固、增強、提升、暢通八個字上下功夫;堅持穩中求進工作總基調,積極應對穩中有變的新情況,進一步穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期;堅持深化財政改革,加快推進現代財政制度建設,不斷提升財政管理的前瞻性、規范性和有效性,確保全面完成2019年預算收支任務。

(一)立足政策引導與財源培育結合,促進財政政策更加積極

面對經濟下行壓力,積極的財政政策要更加積極,增強市場主體活力,推動地方經濟高質量發展。一是充分發揮松江G60科創走廊建設、新型城鎮化發展試點、全域旅游等發展戰略的示范效應,深挖財政收入潛力落實好招商安商穩商惠商的產業政策,加強政策引導,培育壯大后續財源。二是貫徹中央實質性減稅降費要求,強化“放水養魚”意識,落實更大規模的減稅和更為明顯的降費政𒁃策,減輕企業負擔、提高服務質量、增強企業活力,促進實體經濟健康發展。三是按照“穩投資”的工作要求,充分發揮政府債券的積極作用。在本區政府債務限額范圍內,繼續通過適當發行政府債券,拓寬資金籌措渠道,統籌保障政府投資項目的順利推進,拉動固定資產投資增速

(二)立足城市發展和民生改善協調,促進財政支出保障重點

面對財政增收壓力,必須將有限的財政資金花在刀刃上,加大重點領域和關鍵環節的投入力度,確保區委區政府重大決策部署的貫徹落實。一是堅持優化民生供給,繼續加大社會保障、教育、醫療衛生、三農等重點領域投入,全力保障基本民生,提高人民的獲得感、幸福感和安全感。二是堅持生態保護與綠色發展,大力支持河道治理、飲用水源保護、生活垃圾處置、雨污水管網改造等項目投入,不斷改善生態環境,促進人與自然和諧發展。三是堅持提升城市精細化管理水平,保障“四網融合”交通體系、舊城鎮改造、地下綜合管廊二期建設、污水廠改造基礎設施建設的順利推進,全面提升城市服務能級

(三)立足資源配置與績效管理統一,促進財政預算更顯效益

力爭用3—5年時間基本建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提高財政資源配置效率和使用效益。繼續創新預算管理機制,深化項目庫建設和預算績效評審,強化績效評價結果運用,加快建立“花錢必問效、無效必問責”的約束機制。初步構建全方位的預算績效管理格局,與人大政協監察審計等部門以及第三方機構形成協同績效監督的工作模式。全力推動全過程、全覆蓋預算績效管理,實現“三個轉變”,即:由事后監督向全過程績效監督轉變;由“糾錯與查處”型監督向“預防與服務”型績效監督轉變;由“資金支出”型監督向“資金效益”型績效監督轉變。全面提🃏高預算績效管理水平,扎實提升政府治理能力和行政效能。

(四)立足源頭監管過程規范相配合,促進財政風險有效防范

堅決打贏重大風險防范化解攻堅戰,全力保障財政資金安全,積極防范財政金融風險。深化國庫集中支付電子化改革,加強資金撥付監管。在區級預算單位全面推行國庫集中支付電子化管理的基礎上,2019年將總結經驗、鞏固成果,進一步將改革工作落實到鎮級層面,打破財政信息孤島,保證財政資金安全,推動我區現代國庫管理制度向縱深發展。嚴格防控政府債務風險,守牢監管底線。強化落實政府債務管理制度,樹立底線思維,規范政府舉債行為;硬化預算約束,科學制定政府投資計劃,合理安排政府債務支出規模;建立地方政府性債務風險應急處置預案,提高財政金融風險應對和處置能力;嚴堵“后門”,堅決制止政府隱性債務增量;加強監督審查,明確權責、穿透管理,嚴格實施地方政府債務問責機制。

(五)立足體制改革與權責劃分相平衡促進財政管理不斷完善

加快財政體制改革,突破重點改革任務,切實管好用好財政資金和國有資產。聚焦鄉村振興戰略,整合涉農政策,優化財政支農投入機制;聚焦鎮域公交改革,完善鎮域公交運營費用分擔機制,確保鎮域公交順利接管;聚焦政府職能轉變,制定政府購買社會組織服務實施細則,規范政府購買社會組織服務行為,提高政府購買公共服務效益;聚焦事權和支出責任劃分,明確部門管理職責,理清區鎮兩級在基本公共服務領域的財權事權,逐步建立權責清晰、財力協調、保障有力的財政關系;聚焦管好政府“賬本”,完成政府會計制度新舊銜接,探索政府綜合財務報告結果應用機制,健全區政府向ꩲ區人大報告國有資產管理情況的工作機制,穩步推進國有資產管理公開化、透明化。

各位代表,為者常成,行者常至。2019年,全區財政工作將牢牢把握穩中求進的工作總基調,秉持新發展理念,改革辟路、創新求實、唯實唯干、克難奮進、勇于拼搏,更加開拓的視野,更加昂揚的斗志,更加扎實的作風,為加快建立現代財政制度,加快建設“科創、人文、生態”的現代化新松江不懈奮斗!以優異成績迎接中華人民共和國成立70周年!

以上報告,請予審議。

 

 

附表一:2019年松江區一般公共預算收入表

附表二:2019年松江區一般公共預算支出表

附表三:2019年松江區區本級一般公共預算支出表

附表四:2019年松江區政府性基金預算收入表

附表五:2019年松江區政府性基金預算支出表

附表六:2019年松江區國有資本經營預算收入表

附表七:2019年松江區國有資本經營預算支出表

附表八:2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

附表九:2019年松江區政府債務基本情況表

附表十:2019年松江區區本級三公經費預算情況表


附表一

2019年松江區一般公共預算收入表

單位:萬元

  

去年同期進行數

概預算數

費用預算數為去年同期程序執行數的%

稅款工資

1,849,097

2,002,020

108.3

    資本運營稅(含運營稅)

933,286

1,005,000

107.7

    的企業偶然所得稅

228,688

254,000

111.1

    一個人所得到稅

154,993

156,000

100.6

    省會城市維保設計稅

67,755

74,500

110.0

    地產稅

99,216

110,000

110.9

    印花圖案稅

29,542

30,000

101.6

    鄉鎮地區用稅

25,026

26,500

105.9

    地面升值潛力可以預見稅

149,546

174,900

117.0

    車船稅

9,925

10,000

100.8

    土地使用率稅

3,805

4,000

105.1

    房產契稅

147,209

157,000

106.7

    周圍環境保證稅

106

120

113.2

非納稅入

194,687

205,280

105.4

    督查通知薪資收入

34,993

41,070

117.4

    行政訴訟自己事業性計量收益

29,019

29,000

99.9

    國家股網絡資源(固定資產)有償服務運用薪水

71,376

69,030

96.7

    一些營收

59,299

66,180

111.6

平臺財政預算工資收入合計數

2,043,784

2,207,300

108.0

 

 

 

 

轉變性納入

1,8862,92

1,364,868

72.4

    上司補帖薪資收入

1,258,201

893,150

71.0

        返款性盈利

363,307

300,220

66.4

        基本性遷移支付款利潤

451,808

442,625

99.9

        工作方案移轉信用卡支付收入來源

443,086

150,305

33.9

    增減般債券投資創收

130,000

91,000

70.0

    去年同期結轉

264,871

170,678

64.4

    私用工程預算穩定性高上下調整新基金

200,000

205,000

102.5

    從當地政府性債卷預決算掉入

30,000

 

 

    從國有控股投資銷售預算表調出

3,220

5,040

156.5

創收總金額

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表二

2019年松江區一般公共預算支出表

單位:萬元

       

上一年審理數

費用數

項目預算數為去年施行數的%

一、一樣 公用設施服務的支出費用

190,727

198,668

104.2

二、中國國防總支出

3,220

4,417

137.2

三、公眾防護費用支出

128,327

168,971

131.7

四、教育學校付出

354,890

420,625

118.5

五、科學學技術工藝總支出

45,869

53,333

116.3

六、民族文化親子旅游體育課與影視文化付出

45,871

103,508

225.7

七、發展保障措施和就業問題費用支出

480,520

407,296

84.8

八、衛生防疫更健康結余

157,008

165,945

105.7

九、節水環保健康其他支出

193,688

95,934

49.5

十、城鄉建設社區服務中心總支出

692,638

688,977

99.5

11、畜牧業水收支

264,493

346,423

131.0

12、城市交通車輛費用支出

467,425

171,349

36.7

13、資源英文堪探訊息等費用

186,703

248,203

132.9

十四、商業樓的第三產業等其他支出

7,285

8,570

117.6

二十、理所當然的大自然資源深海氣象臺等收支

5,741

5,949

103.6

16、公房保護撥出

139,738

202,539

144.9

十八、糧油食品原材料設備自給率教育支出

6,503

9,075

139.6

18、洪澇有機廢氣及應激管理系統結余

17,060

21,245

124.5

十八、預備期費

 

61,863

 

20、借款付息付出

17,172

20,000

116.5

二11、另一收支

46,032

50,971

110.7

平常公用成本預算結余總計

3,450,910

3,453,861

100.1

 

 

 

 

       

本年執行工作數

財政預算數

估算數為上一年連接數的%

變更性結余

479,166

118,307

24.7

    上解上級部門收支

105,940

118,307

111.7

    般債卷還本花費

96

 

 

    制定決算可靠調準債券

202,452

 

 

    結轉下年教育支出

170,678

 

 

費用支出 累計

3,930,076

3,572,168

90.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 


附表三

2019年松江區區本級一般公共預算支出表

單位:萬元

新項目

上一年履行數

成本預算數

財政預算數為
部門預算數 %

一、正常公共性產品

142,167

135,307

        95.2

    中國人民大學行政事務

1,022

955

        93.4

      財政正常運作

703

671

        95.4

      一般來說行政的管理的管理事情

5

36

       720.0

      人多會議觸屏

132

66

        50.0

      政協行政監督

53

48

        90.6

      表達業務

129

134

       103.9

    全國政協事宜

755

733

        97.1

      行政訴訟運轉

432

375

        86.8

      全國政協開會

21

56

       266.7

      常務委員檢查

8

20

       250.0

      參政議政

145

200

       137.9

      各種市政協行政事務撥出

149

82

        55.3

    政府機關辦公室廳(室)及重要性設備事務性

43,000

36,380

        84.6

      財政使用

13,459

16,382

       121.7

      大部分財政經營事務處理

13,688

4,807

        35.1

      行政機關工作

644

690

       107.1

      工作方案業務領域活動

2,954

3,116

       105.5

      信訪工作

58

17

        29.3

      企業執行

1,826

1,944

       106.5

      某個當地政府企業政策研究室(室)及有關系結構行政事務支出費用

10,371

9,424

        90.9

    成長 與改制事務處理

1,686

1,936

       114.8

      行政機關運動

1,032

965

        93.5

      平常工商管理方法管理方法事物

654

971

       148.5

    總計問題公共事務

1,041

1,093

       105.0

      行政處自動運行

564

588

       104.3

      短信事務管理

41

26

        63.4

      自查報告調查統計項目

9

20

       222.2

      統計分析的管理

34

70

       205.9

      自查報告核查行動

206

143

        69.4

      統計數抽樣檢驗調查報告

183

198

       108.2

      相關數據匯總短信事情開支

4

48

     1,200.0

    財政局公共事務

4,333

5,055

       116.7

      政府部門正常運行

2,594

2,801

       108.0

      短信化建沒

954

1,431

       150.0

      不需要委托人工作收入支出

565

689

       121.9

      任何財政資金工作結余

214

134

        62.6

    稅款事宜

5,775

7,044

       122.0

      行政訴訟行駛

2,370

1,747

        73.7

      一般來說行政維護維護事情

475

816

       171.8

      代扣代收代繳稅款要辦費

2,930

4,481

       152.9

    審計工作事務性

1,426

2,247

       157.6

      財政運動

740

687

        92.8

      審計局保險業務

501

1,261

       251.7

      事業有成操作

166

233

       140.4

      同一財務會計公共事務付出

19

66

       347.4

    人員信息事務處理

1,710

313

        18.3

      衛生事業工作

1,515

 

  

      同一人工物資業務開支

195

313

       160.5

    紀檢督查行政監察

1,362

1,644

       120.7

      人事部門正常運行

1,152

1,384

       120.1

      一樣 行政部門維護公共事務

93

127

       136.6

      懸案要案整治

48

50

       104.2

      同一紀檢監督公共事務費用

69

83

       120.3

    貿易商行行政事務

27,385

12,863

        47.0

      行政部門正常運行

1,773

1,341

        75.6

      普遍財政工作管理事務管理

7,098

7,681

       108.2

      衛生事業啟動

1,312

1,457

       111.1

      相關進出口貿易行政監察撥出

17,202

2,384

        13.9

    小知識房權事務性

1,034

1,624

       157.1

      國家信息土地使用權企業戰略

1,034

1,624

       157.1

    港澳地區事宜

233

270

       115.9

      行政處行駛

129

122

        94.6

      似的行政方法管理方法事務性

104

148

       142.3

    檔案存放事務管理

1,117

1,207

       108.1

      行政性運營

454

442

        97.4

      文件館

648

757

       116.8

      同一個人檔案事務處理總支出

15

8

        53.3

    民主化黨派及工廠聯事務性

441

463

       105.0

      基本行政事務性處理事務性

126

110

        87.3

      另外君主制黨派及工行聯行政事務教育支出

315

353

       112.1

    人民群眾組合事務性

3,408

4,093

       120.1

      行政性運轉

808

923

       114.2

      一半行政訴訟工作工作

1,574

1,949

       123.8

      行業正常運作

98

101

       103.1

      相關客戶團體心理咨詢業務付出

928

1,120

       120.7

    黨支部接待室廳(室)及關于設備事情

7,586

5,574

        73.5

      行政性正常運行

1,782

1,647

        92.4

      尋常行政處經營工作

5,190

3,312

        63.8

      事業單位加載

614

615

       100.2

    結構工作

1,317

1,970

       149.6

      行政部門程序運行

445

441

        99.1

      一般的財政菅理事務性

650

1,147

       176.5

      任何組織安排行政監察費用

222

382

       172.1

    策劃活動事務管理

9,322

19,806

       212.5

      行政部門運營

400

361

        90.3

      基本上財政管理制度事情

4,089

9,759

       238.7

      企事業行駛

1,549

1,602

       103.4

      某個營銷業務收支

3,284

8,084

       246.2

    統戰行政監察

950

1,013

       106.6

      行政處運動

516

522

       101.2

      應該財政標準化管理行政監察

183

226

       123.5

      宗教界行政監察

132

140

       106.1

      華人華僑事務處理

88

88

       100.0

      其余統戰事務處理花費

31

37

       119.4

    其余中共業務費用

3,676

4,419

       120.2

      事業心運動

2,157

2,398

       111.2

      的我黨事物花費

1,519

2,021

       133.0

    行業督促管理方法事務處理

22,245

23,053

       103.6

      財政工作

11,016

11,219

       101.8

      基本上行政性標準化管理行政事務

205

639

       311.7

      市面 監察服務管理重點

4,741

4,106

        86.6

      市面質量監督執法監督

304

164

        53.9

      生活消費群體優惠權益保障

141

123

        87.2

      問題化規劃

244

263

       107.8

      v認證認同監督的管理制度職能管理制度

 

80

  

      條件化管理方法

 

79

  

      消毒產品事情

166

7

         4.2

      化淡妝品行政事務

 

10

  

      事業上進行

4,864

5,230

       107.5

      別股票市場監管工作管理工作行政事務

564

1,133

       200.9

    另外的尋常公共信息精準服務開支

1,343

1,552

       115.6

      另一個一樣共公保障教育支出

1,343

1,552

       115.6

二、中國軍事總支出

3,178

4,337

       136.5

    國家安全動員會

3,158

3,169

       100.3

      群眾防空

3,158

3,169

       100.3

    某個國防教育花費

20

1,168

     5,840.0

三、共公的安全性支出

128,229

168,857

       131.7

    武裝力量警官施工隊

924

924

       100.0

      相關充電警方炮兵性支出

924

924

       100.0

    公安系統

122,034

162,238

       132.9

      財政使用

72,176

96,855

       134.2

      般行政處維護事務管理

8,322

16,627

       199.8

      產品對互聯網建造

21,534

18,624

        86.5

      稽查審理案件

19,852

30,052

       151.4

      同一公安機關費用

150

80

        53.3

    國家健康安全

1,194

1,001

        83.8

      財政開機運行

1,066

873

        81.9

      健康安全項目

128

128

       100.0

    司法行政

4,077

4,694

       115.1

      行政部門運作

2,376

2,268

        95.5

      通常情況行政部門管控事務管理

107

124

       115.9

      基層人員司法部門服務

793

1,410

       177.8

      普法推廣

145

177

       122.1

      法規救助

477

583

       122.2

      法制投建投建

179

132

        73.7

四、的教育費用支出

350,262

416,492

       118.9

    培訓工作事宜

1,667

691

        41.5

      行政機關運動

844

691

        81.9

      似的財政維護事情

823

 

  

    常見的教育教學

176,789

336,035

       190.1

      學前班育兒教育

50,419

80,544

       159.7

      幼兒園學校

54,800

74,183

       135.4

      初中部幼兒教育

41,145

99,361

       241.5

      職高文化藝術培訓

17,759

31,426

       177.0

      許多一般育兒教育花費

12,666

50,521

       398.9

    就業教育教學

6,617

11,426

       172.7

      職業選擇初中生教育輔導

6,617

11,426

       172.7

    青少年幼小銜接

5,234

3,798

        72.6

      的人群中上培養

5,234

3,798

        72.6

    廣播網智能電視教育培訓

81

2,800

     3,456.8

      廣播電臺智能電視機學校里

81

2,800

     3,456.8

    特別的教學

786

1,397

       177.7

      比較特殊機構學校

786

1,397

       177.7

    規培及技能培訓

9,705

9,722

       100.2

      幼師進修申請

3,437

3,467

       100.9

      村干部的教育

1,401

1,597

       114.0

      學習培訓費用支出

4,867

4,658

        95.7

    教導費增加制定計劃的支出費用

148,325

49,622

        33.5

      大都市小微學學生宿舍建造

3,964

2,036

        51.4

      同一教肓費增加準備的其他支出

144,361

47,586

        33.0

    的教學其他支出

1,058

1,001

        94.6

五、科學性技術工藝花費

38,035

45,238

       118.9

    科學學技術操作業務

1,051

944

        89.8

      行政性啟動

599

484

        80.8

      部門服務質量

452

460

       101.8

    新技術理論研究與定制開發

8,492

8,515

       100.3

      運用技術探究與發掘

5,365

6,968

       129.9

      技術科研成果應用與粘附

3,127

1,547

        49.5

    高新科技條件與保障

2,982

10,989

       368.5

      自動化經濟條件自查自糾

2,982

10,989

       368.5

    實驗科技全面普及

1,171

1,240

       105.9

      簡單講解主題活動

534

543

       101.7

      科技公司館站

632

697

       110.3

      其他的科學有效技術設備應用率經費支出

5

 

  

    其余科學學技木收入支出

24,339

23,550

        96.8

      現代科技獎勵活動

9

 

  

      另外完美科技花費

24,330

23,550

        96.8

六、文化課旅游行業田徑運動與文化傳媒經費支出

36,956

75,003

       203.0

    人文和度假游

18,436

54,116

       293.5

      行政事務啟動

1,031

1,010

        98.0

      基本上行政訴訟監管業務

95

161

       169.5

      書本館

1,883

2,014

       107.0

      和文化商品展示及活動系統

1,069

24,288

     2,272.0

      技術 活動形式

2,269

2,331

       102.7

      民眾文化水平

2,820

3,201

       113.5

      和文化創作與自我保護

24

58

       241.7

      學歷和旅行銷售市場標準化管理

401

437

       109.0

      旅游行業促銷

1,373

1,470

       107.1

      旅游酒店相關行業銷售業務維護

1,191

 

  

      某些文化水平和旅游度假費用支出

6,280

19,146

       304.9

    歷史文物

1,564

2,453

       156.8

      中國文物養護

288

564

       195.8

      館

1,276

1,889

       148.0

    教育

16,763

16,821

       100.3

      行政部門行駛

372

404

       108.6

      應該政府部門操作事宜

228

 

  

      休育大比武

349

588

       168.5

      休育訓練學習

1,259

829

        65.8

      田徑體育中心館

12,661

12,931

       102.1

      消費者體育課

1,760

1,860

       105.7

      任何體育用品結余

134

209

       156.0

    電臺高清電視

8

13

       162.5

      其他新聞廣播智能電視機教育支出

8

13

       162.5

    其余企業文化體育健康與文化傳播費用

185

1,600

       864.9

      推廣傳統藝術的發展專向付出

65

100

       153.8

      人文加工業成長 專項整治其他支出

120

1,500

     1,250.0

七、市場服務和找工作花費

357,571

270,195

        75.6

    勞務市場和時代得到保障管理方法事宜

26,071

33,913

       130.1

      財政進行

1,045

1,398

       133.8

      般行政維護維護業務

13,966

19,613

       140.4

      勞動就業保障機制監督

711

848

       119.3

      市場安全業務范圍安全管理事物

1,451

1,377

        94.9

      公眾就業創業服務質量和的職業專業技能簽定平臺

1,430

2,117

       148.0

      勞動力人士爭執調處仲載

694

851

       122.6

      任何人工成本費資原和世界基本保障操作行政事務撥出

6,774

7,709

       113.8

    民政管控事物

2,441

5,427

       222.3

      財政工作

696

758

       108.9

      民間組織安排管理制度

1,067

1,223

       114.6

      下基層封建王朝和居委會施工

109

1,130

     1,036.7

      任何民政管理系統公共事務結余

569

2,316

       407.0

    行政性事業上的行業離辭職

93,784

89,491

        95.4

      歸口維護的財政政府部門離養老金

2,362

2,422

       102.5

      人事企業離退職

3,915

6,501

       166.1

      行業事業上行業大致養老院保險服務繳納費用總支出

57,287

56,739

        99.0

      工商登記企業發展機構網絡職業年金激費花費

29,714

23,054

        77.6

      對企行政單位自己事業企行政單位幾乎養老人身險人身險投資基金的經濟補貼

412

671

       162.9

      別的行政性企業公司離養老金支出費用

94

104

       110.6

    學生就業政府補貼

35,907

39,000

       108.6

      學生就業創業者服務于補貼政策

 

300

  

      公益的性部門補貼政策

32,049

34,775

       108.5

      其它工作補貼申請書開支

3,858

3,925

       101.7

    撫恤

3,804

4,372

       114.9

      陣亡撫恤

427

484

       113.3

      殘廢撫恤

521

574

       110.2

      在鄉復員、退伍轉業軍人生命補貼金

238

240

       100.8

      優撫事業發展方費用支出

148

229

       154.7

      權利兵優待

2,073

2,350

       113.4

      農材籍退役兵員中國老年生活方式補貼費

39

85

       217.9

      某個優撫支出費用

358

410

       114.5

    退役處置

4,500

6,292

       139.8

      退役戰士安裝

1,435

1,110

        77.4

      軍事部隊移交清單部門的離退休之人數按置

1,998

3,819

       191.1

      戰隊移交清單人民政府離養老金職干安全管理裝置

200

328

       164.0

      退役軍人的管理教肓

19

82

       431.6

      的退役處置其他支出

848

953

       112.4

    社會性福利性

24,028

42,455

       176.7

      小型優惠

178

126

        70.8

      老齡人副利

22,579

40,237

       178.2

      殯葬

42

202

       481.0

      市場經濟福利福利自己事業企業

1,122

1,787

       159.3

      相關市場社會保障支出費用

107

103

        96.3

    殘廢人事業

8,847

10,710

       121.1

      行政訴訟自動運行

335

356

       106.3

      通常情況行政性工作管理業務

431

585

       135.7

      肢體傷殘人術后康復

1,555

2,376

       152.8

      智殘人求業和扶貧幫困

4,369

4,101

        93.9

      智殘人人生和的護理補貼標準

84

341

       406.0

      各種殘廢人工作支出費用

2,073

2,951

       142.4

    紅十字教育事業

581

596

       102.6

      行政事務運營

191

172

        90.1

      常見行政行政監察管理工作行政監察

270

270

       100.0

      任何紅十字視野費用

120

154

       128.3

    更低日常得到保障

2,726

3,602

       132.1

      都市最便宜現在的生活保障機制金性支出

2,726

3,602

       132.1

    異地援助

475

727

       153.1

      臨時倉庫救援性支出

150

330

       220.0

      流浪漢乞討技術人員求助結余

325

397

       122.2

    特困工作員救濟供奉

20

88

       440.0

      城區特困者救援奉養其他支出

20

80

       400.0

      農村社區特困相關人員援助滿足教育支出

 

8

  

    另一個衣食住行救治

2,717

2,662

        98.0

      其它的大城市發展方式搶救

2,481

2,662

       107.3

      其余農村家庭生活家庭生活救治

236

 

  

    財政資金對基本上健康養老保費投資基金的補貼金

574

619

       107.8

      財政廳對村鎮城鎮居民差不多社會養老保險金保險金股票基金的補貼金

574

619

       107.8

    退役現役軍人經營工作

522

700

       134.1

      擁軍優屬

522

700

       134.1

    某些社會性質量保障和工作其他支出

150,574

29,541

        19.6

八、衛生防疫綠色開支

147,672

156,640

       106.1

    環境衛生綠色菅理行政監察

3,848

6,235

       162.0

      行政機關啟用

1,432

1,515

       105.8

      平常行政性管理工作業務

2,385

4,720

       197.9

      其他衛生防疫營養控制業務經費支出

31

 

  

    公辦醫院門診

38,760

31,375

        80.9

      合理衛生院

29,393

20,510

        69.8

      老中醫(漢族)大醫院

3,984

4,073

       102.2

      心情病醫院醫生

2,592

2,687

       103.7

      婦產專科醫院

2,651

2,139

        80.7

      別的本科醫院專家

0

1,911

  

      另一公立學校青島博士整形醫院醫院費用

140

55

        39.3

    底層醫疔衛生防疫組織

35,773

40,524

       113.3

      城區街道社區公共衛生組織

32,379

37,174

       114.8

      其余基層組織醫療安全衛生安全衛生公司收入支出

3,394

3,350

        98.7

    公眾干凈衛生

32,155

35,205

       109.5

      發病和預防操作機購

4,106

5,323

       129.6

      環境衛生督促結構

2,030

1,902

        93.7

      婦幼保健養生設備

1,267

1,737

       137.1

      應急管理救助學校

5,246

5,662

       107.9

      采供血組織

1,802

2,040

       113.2

      常見公共服務的衛生情況服務的

16,543

17,428

       105.3

      很大公共性衛生監督督查通知

951

870

        91.5

      應急管理處置公用設施醫療衛生活動應急管理外理

88

65

        73.9

      另一通用環境衛生花費

122

178

       145.9

    中國傳統醫學藥

12

30

       250.0

      其他的老中醫療結余

12

30

       250.0

    方案生肓事物

5,352

6,815

       127.3

      其他的預計生孕事物收支

5,352

6,815

       127.3

    行政訴訟創業院校治療

27,911

30,349

       108.7

      行政部門標準醫疔

4,524

2,591

        57.3

      人事部門醫學

20,687

24,239

       117.2

      公務活動員治療政府補貼

0

19

  

      另一行政處企業企公務員醫藥經費支出

2,700

3,500

       129.6

    民政對大致社區醫療人壽保險新基金的政府補貼

95

95

       100.0

      財政局對城鄉經濟住戶居民關鍵治療保險行業基金、期貨、現貨、微盤的經濟補貼

95

95

       100.0

    整形救濟

2,703

4,823

       178.4

      城市醫用求助

282

2,386

       846.1

      另一個醫疔社會救助收入支出

2,421

2,437

       100.7

    優撫另一半醫療衛生

 

260

  

      優撫另一半醫療設備津貼

 

260

  

    老齡環衛身體健康服務

547

271

        49.5

      老齡干凈衛生身心健康精準服務

547

271

        49.5

    各種衛生監督身心健康其他支出

516

658

       127.5

      其他的衛生間營養健康撥出

516

658

       127.5

九、節水環保節能結余

118,093

20,480

        17.3

    環鏡庇護管理系統行政事務

1,704

2,444

       143.4

      行政部門正常運作

362

693

       191.4

      似的行政訴訟安全管理事務管理

1,313

1,721

       131.1

      生態的環境的環境保護措施宣傳單

29

30

       103.4

    自然環境數據監測與督查

77

33

        42.9

      核與幅射健康監督管理

77

33

        42.9

    環境破壞預防

594

518

        87.2

      水環境

300

195

        65.0

      物質垃圾物與電危險化學品

4

9

       225.0

      另一個危害預防治療性支出

290

314

       108.3

    污染源減少排放

49,115

17,285

        35.2

      農業生態區域監測技術與信息內容

2411

2744

       113.8

      生態環保情況綜合執法監督

866

910

       105.1

      碳排放專向收入支出

36287

13431

        37.0

      清潔生育專題教育支出

 

200

  

      任何廢棄物節能降耗付出

9551

 

  

    能再生利用電力能源

 

200

  

    另外節約能源低能耗開支

66603

 

  

十、新型農村街道費用支出

421,380

469,542

       111.4

      新農村小區管理工作行政監察

178,528

207,487

       116.2

        財政執行

12,574

20,703

       164.6

        通常情況財政管控事物

4,227

2,951

        69.8

        機構服務

583

168

        28.8

        城管辦案

7,199

1,526

        21.2

        某個縣域社區居委會控制公共事務花費

153,945

182,139

       118.3

      城鄉建設社區網站通用場地設施

123,227

82,088

        66.6

        另外成鄉社群公益性設備花費

123,227

82,088

        66.6

      城鄉居民社區服務中心衛生防疫

86,237

145,607

       168.8

      基礎建設市場的工作管理與監控功能

7,886

12,499

       158.5

      其他新農村社區衛生教育支出

25,502

21,861

        85.7

國慶、農業和林業水費用

223,393

257,102

       115.1

      林業

31,969

44,429

       139.0

        行政處正常運作

2098

2506

       119.4

        基本上行政制度管理制度行政事務

114

51

        44.7

        事業上的作業

2982

2826

        94.8

        科持轉為與推廣宣傳業務

268

1018

       379.9

        害蟲害操作

460

569

       123.7

        農商品效率衛生

337

1384

       410.7

        綜合執法監察

343

322

        93.9

        統計數監測數據與信息查詢安全服務

239

81

        33.9

        可靠老百姓納入補助費

5756

5642

        98.0

        綠植基地生產的扶持補貼款

2418

3406

       140.9

        草業組識化與產業發展規劃化經營的

7952

9066

       114.0

        農的產品工作與優惠促銷

122

60

        49.2

        農村社區公益性事業單位

688

4123

       599.3

        農林市場確保恢復與通過

545

601

       110.3

        生產設備油房價改變對水產養殖的補貼政策

8

13

       162.5

        對院校畢業生到基成提撥補貼申請書

125

116

        92.8

        任何草業費用支出

7514

12645

       168.3

      造林和草原上

3,558

5,384

       151.3

        自己事業組織

1153

1433

       124.3

        樹林培養

1575

2120

       134.6

        技術設備宣傳與被轉化

418

891

       213.2

        林場公用其他支出

 

790

  

        其它的林業局收入支出

412

150

        36.4

      水務

165,949

188,530

       113.6

        行政部門啟用

568

563

        99.1

        通常情況下人事部門標準化管理事務處理

3

10

       333.3

        水利工程該行業業務流程工作

3469

12708

       366.3

        水利水電規劃項目規劃項目規劃

63322

87255

       137.8

        水利水電項目 工作與運營維護

84497

74026

        87.6

        水務初期本職工作

3

50

     1,666.7

        農田水利稽查監管

593

549

        92.6

        水資源業績標準化管理與保養

8964

11574

       129.1

        地質測報

754

823

       109.2

        防汛

313

334

       106.7

        水務系統推廣宣傳

166

157

        94.6

        大大型網站和中型水電站移民搬遷未來大力支持專項整治總支出

54

 

  

        水利樞紐安全保障監查

461

481

       104.3

        其它農田水利收支

2782

 

  

      種植業總體發展

17,334

6,678

        38.5

        農田整治

14534

1874

        12.9

        流通業化未來發展

2798

4800

       171.6

        另一個畜牧業總體研發撥出

2

4

       200.0

      鄉村總合改變

3,843

10,985

       285.8

        對農村基層的事一議的津貼

3843

10667

       277.6

        中國農村綜合改善專業教師示范示范點補帖

 

318

  

      非盈利風險管控進展收支

740

1,096

       148.1

        農業科技保險費用社保費用貼補

740

1096

       148.1

12、公路網搬家費用支出

464,385

168,942

        36.4

      二級公路水路輸送

445,202

163,313

        36.7

        行政性運作

1,746

1,929

       110.5

        公路橋網站建設

358,925

41,795

        11.6

        公路橋保護

37,557

58,895

       156.8

        交通配套輸送數據化投建

2,163

997

        46.1

        鐵路橋運送工作

39,827

57,579

       144.6

        水路車輛運輸處理結余

1,989

2,118

       106.5

        移除當地政府還貸款二次元公路工程收取專向教育支出

2,995

 

  

      另一個交通搬運搬運支出費用

19,183

5,629

        29.3

        共同交通銀行運營服務補貼費

4,594

4,000

        87.1

        許多交通費運送撥出

14,589

1,629

        11.2

第十三、數據地質勘察數據等開支

102,799

166,172

       161.6

      國家股財力管理

1,181

1,211

       102.5

        行政部門作業

471

442

        93.8

        通常情況行政方法方法公共事務

403

433

       107.4

        同一國有化房產監督費用

307

336

       109.4

      鼓勵小商家發展壯大和處理其他支出

69,817

88,365

       126.6

        中小型單位趨勢專頂

21,499

18,050

        84.0

        各種鼓勵中小公司企業公司企業發展壯大和的管理結余

48,318

70,315

       145.5

      其他的資源的勘查數據等經費支出

31,801

76,596

       240.9

        工藝更新改造經費支出

104

2,896

     2,784.6

        省級重點第三產業振新和高技術整改項目流程個人借款貼息

21,197

6,500

        30.7

        其余訊息勘查訊息等總支出

10,500

67,200

       640.0

十四、餐飲業服務業等撥出

4,652

5,215

       112.1

      商業樓通用公共事務

438

454

       103.7

        相關行業循環事務管理教育支出

438

454

       103.7

      外事開發服務培訓開支

300

 

 

        各種涉外企業發展趨勢服務保障經費支出

300

 

  

      另一個工業服務的業等支出費用

3,914

4,761

       121.6

        任何餐飲業精準服務行業等性支出

3,914

4,761

       121.6

第十、天然資源英文浮游生物氣象條件等經費支出

5,708

5,877

       103.0

      自動資源共享工作

4,884

5,000

       102.4

        行政訴訟運營

696

831

       119.4

        一半行政管控管控公共事務

202

83

        41.1

        國有土地資源共享使用與維護

476

519

       109.0

        教育事業運轉

2,950

2,990

       101.4

        某個必然能源事務管理總支出

560

577

       103.0

      海上管控事務管理

92

48

        52.2

        大海了解評價語

92

48

        52.2

      氣象預報事宜

732

829

       113.3

        氣候天氣實況精準預測

40

40

       100.0

        氣象條件紫裝有保障維護與保養

60

115

       191.7

        氣象預報基本知識公共設施基礎建設與搶修

94

30

        31.9

        另外的氣象條件事物其他支出

538

644

       119.7

第十五、公寓房保駕護航收入支出

131,709

193,873

       147.2

      服務保障性安居過程中過程中支出費用

82,388

151,944

       184.4

        棚戶區改裝改裝

82,388

150,594

       182.8

        有效保障了性商品房房屋租金補貼金

 

1,350

  

      房間行政體制改革總支出

41,952

33,703

        80.3

        房間住房基金

25,789

25,753

        99.9

        買房補肋

16,163

7,950

        49.2

      成鄉區域商品房

7,369

8,226

       111.6

        別城鎮街道辦居住房總支出

7,369

8,226

       111.6

二十七、糧油加工工程設備與物資的存儲收入支出

6,503

9,074

       139.5

      糧油加工事務處理

3,087

5,312

       172.1

        一般來說人事部門工作事務管理

17

109

       641.2

        工作執行

169

183

       108.3

        其他的油糧事情付出

2,901

5,020

       173.0

      糧油加工儲備量

3,416

3,762

       110.1

        保障調味品政府補貼

3,416

3,762

       110.1

十九、災情防止及作為應急的經營費用

13,639

17,080

       125.2

     應急方案管理系統事宜

2,137

2,021

        94.6

       財政正常運行

287

330

       115.0

       健康安全政府監管

1,850

1,282

        69.3

       工作運轉

 

339

  

       別的急救工作管理結余

 

70

  

     消防火災行政事務

11,473

15,014

       130.9

       行政處操作

8,858

11,603

       131.0

       通常情況行政工作管理工作管理實際生活

1,852

2,427

       131.0

       建筑消防救救護援

763

984

       129.0

     泥石流事務性

29

45

       155.2

       洪水監測器

29

45

       155.2

第十九、黨員發展對象費

 

50,000

  

二十五、資產付息收支

17,172

20,000

       116.5

      地兒政府辦公室正常公司債務付息經費支出

17,172

20,000

       116.5

        方面市政府通常情況國債付息收支

15,288

20,000

       130.8

        點當地政府其它的一半財產付息費用

1,884

 

  

二十一國慶、其他的其他支出

32,465

46,603

       143.5

        本年預定

 

45,000

  

        某個總支出

32,465

1,603

         4.9

 

 

 

 

 

 

 

 

支出費用累計數

2,745,968

2,702,029

        98.4

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:

一、增幅較大的情況說明:

1.“其他國防支出”款級科目增幅較大,主要原因是2019年安排武裝部基礎設施改建工程,2018年無此因素;

2.“廣播電視教育”款級科目增幅較大,主要原因是松江區社區學院撤并至上海開放大學,2019年預算科目從“成人教育”調整至“廣播電視教育”;

3.“文化展示及紀念機構”項級科目增幅較大,主要原因是2019年安排職工綜合活動中心建設預算2億元;

4.“文化產業發展專項支出”項級科目增幅較大,主要原因是文化發展專項因政策調整,20181500萬元放在2019年安排;

5.“基層政權和社區建設”項級科目增幅較大,主要原因是2019年市級下達基本管理單元補助專項600萬元;

6.“技術改造支出”項級科目增幅較大,主要原因是2019年新增“下一代高端智能光網絡設備的研制及產業化項目”中央專項資金2896萬元。

二、降幅較大的情況說明:

1.“人力資源事務”款級科目降幅較大,主要原因2019年城市網格化綜合管理中心的基本支出預算科目調整到“城鄉社區管理事務”;

2.“其他商貿事務支出”項級科目降幅較大,主要原因是2019年國家經濟開發區園區管理支出預算科目調整到了“城鄉社區管理事務”;

3.“其他社會保障和就業支出”款級科目降幅較大,主要原因是2018年補充征地養老本金12億元,2019年無此因素;

4.“節能環保”款級科目降幅較大,主要原因是“五違四必”環境整治補貼政策到期,2019年不再安排;

5.“土地治理”、“公路建設”、“其他交通運輸支出”項級科目降幅較大,主要原因都是市級專項轉移支付減少;

6.“其他支出”項級科目降幅較大,主要原因是2018年有非債券形式的政府債務還本支出,2019年無此因素。

 


附表四

2019年松江區政府性基金預算收入表

單位:萬元

    

去年執行程序數

預算表數

估算數為前年
執行程序數的%

國家股建設用地選用權轉讓創收

1,039,862

700,000

67.3

國企集體土地盈利股票基金盈利

 

 

 

水產業國有土地發展資金量效益

 

 

 

時時彩票公益項目金效益

4,119

 

 

都市核心設施生活配套費收錄

22,009

20,000

90.9

廢水工作費薪資

30,711

33,300

108.4

另外政府性性投資基金收入水平

-3,887

 

 

人民政府性股權基金薪水累計數

1,092,814

753,300

68.9

 

 

 

 

轉出性薪資收入

350,113

285,811

81.6

    上家補貼政策收入來源

9,590

3,044

31.7

    專門債權債務轉貸收入水平

100,000

 

 

    私用前年節余薪水

240,523

282,767

117.6

    調出信貸資金

 

 

 

 

 

 

 

利潤共計

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 


附表五

2019年松江區政府性基金預算支出表

單位:萬元

項    目

去年同期運行數

成本預算數

預算數為上年執行數的%

國有控股土地資源采用權掛牌出讓年收入來源及各自專項督查資產年收入來源安裝的費用支出

1,340,693

930,554

69.4

國有化土地資源回報率貨幣基金及相對應的自查報告借債收入來源配備的性支出

 

 

 

農林牧土地證發展專項資金籌劃的其他支出

 

2,400

 

時時彩票愛心公益金及對應著專項督查政府債務收入來源安裝的其他支出

2,111

5,748

272.3

省份根本服務設施配套方案費及分屬工作方案債權債務收益籌劃的開支

19,581

50,000

255.3

大中形干渠移民項目后面的政策優惠債券總支出

 

3,609

 

廢污水技術費及分屬專項整治債權債務薪水讓的收入支出

31,258

33,300

106.5

政府債務付息支出費用

10,083

13,500

133.9

其它地方政府性貨幣基金教育支出

45

 

 

區政府性新基金性支出自動求和

1,403,771

1,039,111

74.0

 

 

 

 

變動性結余

39,156

 

 

    上解上家費用

100

 

 

    專項督查負債還本教育支出

 

 

 

    調成財政資金

30,000

 

 

    年度盈余

9,056

 

 

性支出總額

1,442,927

1,039,111

72.0

 

 

 

 

 

 

 

 

     

本年進行數

項目預算數

預算表數為前年
審理數的%

一、利潤來源薪資收入

13,390

15,500

115.8

    投入產品中小企業提成個人收入

8,757

10,000

114.2

    國際貿易工業企業利潤來源盈利

 

 

 

    建筑設計進行各個企業成本利潤

180

 

 

    房房產公司的企業利潤來源收入水平

4,445

5,500

123.7

    畜牧業牧漁制造業企業成本盈利

8

 

 

    安全衛生體育運動副利的企業毛利率盈利

 

 

 

二、股利、股息薪資收入

2,712

2,500

92.2

    國家股股份品牌股利、股息凈收入

2,712

2,500

92.2

三、產權證轉讓信息薪水

 

 

 

四、清潔工資

 

 

 

五、其它公有充分開預算表利潤

 

 

 

國家股金融資本營運效益累計數

16,102

18,000

111.8

 

 

 

 

轉變性盈利

2,829

711

25.1

  用上前年結轉薪水

2,829

711

25.1

 

 

 

 

創收總額

18,931

18,711

98.8

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六

2019年松江區國有資本經營預算收入表

單位:萬元

附表七

2019年松江區國有資本經營預算支出表

單位:萬元

       

上一年程序執行數

成本預算數

決算數為前年
運行數的%

一、社會發展確保和大學生就業結余

 

 

 

二、國有土地資金運營預算表結余

15,000

13,000

86.7

1.滿足歷史長河遺留下話題及制度改革投入支出費用

 

 

 

2.集體所有制工業企業資源金侵入

15,000

13,000

86.7

      國有控股條件構造優化總支出

15,000

13,000

86.7

      公益慈善性體系創業收支

 

 

 

3.國企的企業政策文件性補貼金

 

 

 

4.科技金融國有化資本投資合作經營費用預算收支

 

 

 

5.的國有化資本管理銷售工程預算收入支出

 

 

 

國家投資生產經營花費累計

15,000

13,000

86.7

 

 

 

 

轉到性其他支出

3,931

5,711

145.3

    調成資金量

3,220

5,040

156.5

    結轉下年教育支出

711

671

94.4

 

 

 

 

花費合計

18,931

18,711

98.8


附表八

2019年松江區區對鎮一般公共預算轉移支付表

單位:萬元

  

去年同期履行數

費用數

項目預算數為本年連接數的%

小蘇州鎮

12,382

12,104

97.8

石湖蕩鎮

57,096

23,517

41.2

新 浜 鎮

12,030

11,125

92.5

泖 港 鎮

31,464

27,816

88.4

葉 榭 鎮

26,609

23,218

87.3

車 墩 鎮

25,979

16,967

65.3

新 橋 鎮

12,893

12,744

98.8

洞 涇 鎮

6,443

5,771

89.6

九 亭 鎮

11,529

11,132

96.6

佘 山 鎮

9,725

9,389

96.5

泗 涇 鎮

13,134

12,789

97.4

未分發到鎮

 

96,967

 

累計數

219,284

263,539

120.2

 

 

 

 

 

 

 

 

備注:2019年各鎮的一般公共預算轉移支付僅包含已經明確的預下達項目,未分配到9696七萬元最主要的為雨污水混接改造、林業建設養護園區二次開發等,將根據實際工作推進情況在年分配


附表九

2019年松江區政府債務基本情況表

單位:萬元

工程項目

總金額

在這當中:

通常情況負債

里面:

督查通知債務糾紛

一、中央政府借款限制現狀

 

 

 

    2018年期初鎮政府債務糾紛限制

1,943,000

1,000,000

943,000

    2018年半年度縣政府債權上限

2,173,000

1,130,000

1,043,000

    2019年年終部門財產限制

2,264,000

1,221,000

1,043,000

        當中:市預制定變更企業債券限制

91,000

91,000

 

二、2018年政府機關外債剩余前提

 

 

 

    期初鎮政府資產賬戶額度

850,091

490,091

360,000

    年少新批政府部門政府債務

230,000

130,000

100,000

    當時 償清政府性資產

30,187

30,187

 

    年尾人民政府政府債務金額

1,049,904

589,904

460,000

三、2019年部門資產剩余環境

 

 

 

    月初政府辦公室財產剩余

1,140,904

680,904

460,000

        其中的:市預下達任務合并債券投資額度

91,000

91,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表十

2019年松江區區本級三公經費預算情況表

單位:萬元

工程

2018年費用預算數

2019年決算數

費用工程預算數為去年費用工程預算數的%

因公出國旅游()

824.00

827.00

100.4

因公迎送費

791.10

523.09

66.1

公務活動專車采購及作業費

小計

6995.72

6205.10

88.7

中僅:置辦費

2892.00

2329.05

80.5

     啟用費

4103.72

3876.05

94.5

自動求和

8610.82

7555.19

87.7

 

 

 


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